內部監控及風險管理

上市公司年報內對企業的內部控制情況進行確實陳述,是目前港交所對每家上市公司的強制性要求。在業務層面上,
企業對其內部審計部門的要求遠超越其傳統職能,內部審計為其管理層提供合符企業實際情況的商業見解。

另一方面,根據香港聯交所的上市規則,保薦人須為擬上市公司進行內部控制盡職審查評核,包括為公司管治的政策、
管理、會計系統及內部控制系統作出適當評估。

現實情況是未必每家上市或擬上市公司都擁有充足的內部資源以應付以上日益嚴格的要求。

我們的內部監控及風險管理諮詢服務能為客戶度身訂造以及有效的方法進行業務及內部監控評核,並提供專業建議,
力求在客戶業務運作效率及良好控制之間取得平衡。不論以全面外包方式,或以專家合作夥伴身份與客戶的內部人員合作,
我們都能夠因應客戶不同的業務需要,設計符合其成本效益的內部審計解決方案。

連城內部監控及風險管理諮詢部門的專業人員均擁有豐富的內部監控及資訊系統審計知識及技術,因此我們能為客戶
提供實用、及時的及全方位內部控制相關建議。我們多年來為中國大陸、香港以及海外的客戶提供上述服務,並累積
豐富經驗,所以我們能為眾多國內外知名集團公司提供內部控制診斷及持續改進服務。

連城能提供以下服務:

  • 對擬上市的企業進行內部控制評核以合符上市要求;
  • 提供企業內部控制諮詢(如內部控制缺口分析及提供改進建議等);
  • 協助制訂及執行有效的內部控制及風險評核自我評估;
  • 協助確保內部控制系統符合相關法規要求(如SOX法案);
  • 協助執行企業管治現狀與監管要求的合規性覆核;
  • 協助制定控制措施,流程再造及編寫內部控制手冊;
  • 提供風險管理概念和最佳實務的培訓 ;及
  • 提供內審職能及企業管治優化諮詢。

 

我們如何為客戶增值:

  • 以豐富的相關行業/領域的成功經驗,快速確定內控項目的工作思路和方法,制定具體的評核計劃;
  • 對所發現的內控缺陷提出整改意見,與管理層和外部審計師溝通,確認管理層整改重點,並制定缺陷整改計劃及
    方案;
  • 根據客戶實際情況,設計治理框架和管理流程,以協助其更有效地執行業務;
  • 分享客戶所屬行業的最佳實踐方案,並定制實用的指導意見及建議;
  • 確保客戶管理層瞭解並掌握企業所面對的重大風險並設置有效的應對措施;及
  • 提升公司年報內關於風險管理及內部控制報告的透明度。

 

如需進一步查詢,請致電+852 6816 8938或電郵與我們聯絡。我們將儘快與您聯繫。所有資料將以保密方式處理。